原尚股份(603813) - 原尚股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计进程 - 天健会计师事务所于2024年11月4日正式进场审计[3] 审计结果 - 天健认为公司财务报表按准则编制,内控有效并出具标准无保留意见审计报告[3] 审计委员会工作 - 2025年多次听取天健汇报并提建议[4] - 审计委员会认为天健遵循独立审计原则,报告客观真实准确[6]
审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计进程 - 天健会计师事务所于2024年11月4日正式进场审计[3] 审计结果 - 天健认为公司财务报表按准则编制,内控有效并出具标准无保留意见审计报告[3] 审计委员会工作 - 2025年多次听取天健汇报并提建议[4] - 审计委员会认为天健遵循独立审计原则,报告客观真实准确[6]