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交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司2024年度内部控制审计报告
交大昂立交大昂立(SH:600530)2025-04-28 20:16

上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 鲁舜证审字[2025]第 0007 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 内 部 控 制 审 计 报 告 鲁舜证审字[2025]第 0007 号 上海交大昂立股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交大昂 立")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、交大昂立对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 务所 山东 中国注册会计师: 中国注册会计师: ISIO004001 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...