中国电研(688128) - 中国电研2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计中国电研2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告日期为2025年04月25日[10] - 2013年12月经营相关金额为8811.5万元[11]
财务审计 - 审计中国电研2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告日期为2025年04月25日[10] - 2013年12月经营相关金额为8811.5万元[11]