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首航新能(301658) - 2024年度内部控制审计报告
首航新能首航新能(SZ:301658)2025-04-28 20:19

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 上会会计师事务所2025年4月25日出具审计报告[8] - 事务所批准执业文号及日期,转制批文及日期[12] - 事务所统一社会信用代码为31010608624[13]