梦天家居(603216) - 梦天家居2024年度内部控制审计报告天健审〔2025〕9146号
审计相关 - 审计对象为梦天家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]