ST舜天(600287) - 江苏舜天审计委员会2024年度履职情况报告
审计会议 - 2024年度审计委员会召开九次会议,委员均亲自出席[2] - 2024年1月24日第一次会议沟通2023年度财务报表审计计划[2] - 2024年1月24日第二次会议沟通2023年度经营情况,审议未审报表[2] - 2024年4月26日第四次会议审议多项议案,含会计差错更正等[3] - 2024年8月29日第五次会议审议通过2024年半年度财务报告[3] - 2024年10月29日第七次会议审议通过2024年第三季度财务报告[5] 审计相关提议与评价 - 提议续聘天衡所担任2024年度财务及内控审计机构,聘期一年[6] - 听取2023年度内部审计工作汇报,认可2024年度内审计划[8] - 认为公司财务报告真实准确完整,无欺诈舞弊及重大错报[10] - 认为公司内控基本健全有效,2023年度内控评价报告反映情况公允[11]