百济神州(688235) - 百济神州有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所,报告编号为安永华明(2025)专字第70033281_A01号[2] - 审计对象为百济神州2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月27日[7] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]