亿华通(688339) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京亿华通科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对亿华通2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 亿华通于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 立信会计师事务所于2025年4月28日出具审计报告[9]
内部控制相关 - 审计公司对亿华通2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 亿华通于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 立信会计师事务所于2025年4月28日出具审计报告[9]