五洲新春(603667) - 天健会计师事务所内部控制审计报告
五洲新春五洲新春(SH:603667)2025-04-28 23:21

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有一定风险[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月27日[9]

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