思泰克(301568) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为容诚审字[2025]361Z0245号[1] - 审计报告签字注册会计师为林志忠、周奕青、邱伟杰[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为思泰克公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 思泰克公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]
审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为容诚审字[2025]361Z0245号[1] - 审计报告签字注册会计师为林志忠、周奕青、邱伟杰[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为思泰克公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 思泰克公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]