名臣健康(002919) - 监事会关于对《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
内部控制审计 - 公司聘请致同所对2024年度内部控制进行审计[2] - 致同所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 监事会举措 - 监事会对审计报告及董事会专项说明无异议并同意[2] - 监事会督促董事会落实整改措施,推动内控建设[2] - 监事会要求加强内审监督,维护公司及投资者利益[2]
内部控制审计 - 公司聘请致同所对2024年度内部控制进行审计[2] - 致同所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 监事会举措 - 监事会对审计报告及董事会专项说明无异议并同意[2] - 监事会督促董事会落实整改措施,推动内控建设[2] - 监事会要求加强内审监督,维护公司及投资者利益[2]