健之佳(605266) - 健之佳2024年度内控审计报告
财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]
财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]