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苏盐井神(603299) - 江苏苏盐井神股份有限公司2024年度内部控制审计报告
苏盐井神苏盐井神(SH:603299)2025-04-29 01:07

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[10] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[10] - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[12]