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司南导航(688592) - 内部控制审计报告
司南导航司南导航(SH:688592)2025-04-29 01:09

审计信息 - 审计截至日期为2024年12月31日[1] - 审计报告日期为2025年4月28日[11] 内控责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6]