Workflow
蓝丰生化(002513) - 内部控制审计报告
蓝丰生化蓝丰生化(SZ:002513)2025-04-29 01:10

内部控制审计 - 审计公司对蓝丰生化2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为蓝丰生化于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 内部控制有不能防错风险,未来有效性存风险[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月27日[10]