国统股份(002205) - 内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华审计国统股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 建立健全和实施内控并评价有效性是国统股份董事会责任[4] - 内控有固有局限性,推测未来内控有效性有风险[6] 结果与日期 - 国统股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 中兴华出具报告日期为2025年4月27日[8]
审计相关 - 中兴华审计国统股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 建立健全和实施内控并评价有效性是国统股份董事会责任[4] - 内控有固有局限性,推测未来内控有效性有风险[6] 结果与日期 - 国统股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 中兴华出具报告日期为2025年4月27日[8]