ST天山(300313) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为天山生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全、实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错纠错可能性[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 审计对象为天山生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全、实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错纠错可能性[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]