瑞和股份(002620) - 监事会对《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》的意见
瑞和股份瑞和股份(SZ:002620)2025-04-29 01:41

财务审计 - 公司聘请尤尼泰振青审计2024年度财报,获带解释性说明无保留意见报告[2] 内部审核 - 董事会出专项说明,监事会审核同意并将督促落实措施[2] 文件日期 - 文件日期为2025年4月27日[4]

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