*ST中润(000506) - 监事会关于《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
审计情况 - 立信对公司2023年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告与无法表示意见内控审计报告[1] 公司应对 - 公司董事会编制专项说明称相关事项影响已消除[1] - 公司监事会同意董事会出具的专项说明[1] 时间信息 - 监事会意见发布时间为2025年4月29日[2]
审计情况 - 立信对公司2023年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告与无法表示意见内控审计报告[1] 公司应对 - 公司董事会编制专项说明称相关事项影响已消除[1] - 公司监事会同意董事会出具的专项说明[1] 时间信息 - 监事会意见发布时间为2025年4月29日[2]