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奥维通信(002231) - 董事会关于公司2024年度非标准内部控制审计报告的专项说明
002231奥维通信(002231)2025-04-29 01:47

一、导致否定意见的事项 (一)未能有效防范关联方资金占用 奥维通信 2024 年度通过向主要股东所控制的企业预付原材料采购款的方式 向关联方转移资金。截至 2024 年 12 月 31 日,前述业务形成资金占用本金余额 19,703.45 万元。奥维通信相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之 相关的内部控制存在重大缺陷。 (二)未能识别通过中间单位销售事项、未能识别关联方以及未完整披露关 联交易 奥维通信金属制品业务中有部分营业收入系通过若干中间单位销售,这些中 间单位中有部分单位与奥维通信存在关联关系;另有部分销售业务通过若干中间 环节交易后,存在客户与供应商为同一单位的情况。奥维通信相关的内部控制未 能及时有效识别、确认及披露前述事项,与之相关的财务报告内部控制存在重大 缺陷。 奥维通信股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度非标准内部控制审计报告的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")对奥维通信股份 有限公司(以下简称"公司")2024 年度内部控制的有效性进行了审计,并出具 了否定意见的《内部控制审计报告》(容诚审字[2025]110Z0033 号)。根据《深 圳证 ...