ST易联众(300096) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000105号[4] - 审计报告出具日期为2025年4月27日[11] 审计结论 - 北京德皓国际会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000105号[4] - 审计报告出具日期为2025年4月27日[11] 审计结论 - 北京德皓国际会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]