华软科技(002453) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对金陵华软科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 审计公司认为华软科技在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计公司信息 - 鹏盛会计师事务所成立于2005年1月11日[13] - 执业证书编号为47470029[14] - 批准执业文号为深财会[2005]1,日期为2005年1月6日[14]
内部控制审计 - 审计公司对金陵华软科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 审计公司认为华软科技在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计公司信息 - 鹏盛会计师事务所成立于2005年1月11日[13] - 执业证书编号为47470029[14] - 批准执业文号为深财会[2005]1,日期为2005年1月6日[14]