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如意集团(002193) - 内部控制审计报告
如意集团如意集团(SZ:002193)2025-04-29 02:41

审计信息 - 审计公司为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),编号中喜特审2025T00213号[1][5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告签字日期为2025年4月28日[11] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[8]