奥维通信(002231) - 内部控制审计报告
业绩问题 - 2024年度通过预付采购款向关联方转移资金,年末资金占用余额19,703.45万元[9] - 金属制品业务部分营收经关联中间单位销售,部分客户与供应商为同一单位[9] - 公司存在存货账实不符情况[10] 内控情况 - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] - 重大缺陷包含在企业内部控制评价报告中[10] - 2024年财报审计已考虑重大缺陷对审计程序的影响[10]
业绩问题 - 2024年度通过预付采购款向关联方转移资金,年末资金占用余额19,703.45万元[9] - 金属制品业务部分营收经关联中间单位销售,部分客户与供应商为同一单位[9] - 公司存在存货账实不符情况[10] 内控情况 - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] - 重大缺陷包含在企业内部控制评价报告中[10] - 2024年财报审计已考虑重大缺陷对审计程序的影响[10]