润都股份(002923) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是润都股份董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 润都股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对润都股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是润都股份董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 润都股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对润都股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2]