广东鸿图(002101) - 内部控制审计报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.81%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.06%[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产总额关系分等级[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[21] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[23][24]
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.81%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.06%[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产总额关系分等级[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[21] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[23][24]