瑞和股份(002620) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为尤尼泰振青会计师事务所,签字注册会计师为张正武和徐成光[7] - 审计报告编号为尤振专审字[2025]第0119号[1][2] - 审计报告日期为2025年4月27日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为瑞和股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为尤尼泰振青会计师事务所,签字注册会计师为张正武和徐成光[7] - 审计报告编号为尤振专审字[2025]第0119号[1][2] - 审计报告日期为2025年4月27日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为瑞和股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]