Workflow
中亚股份(300512) - 2024年度内部控制审计报告
中亚股份中亚股份(SZ:300512)2025-04-29 02:44

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计杭州中亚机械股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]