*ST合泰(002217) - 监事会关于《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见
财务审计 - 华兴所对合力泰2024年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 公司监事会对审计报告无异议,同意董事会说明[1] 后续举措 - 公司针对强调事项启动前期会计差错更正工作[2] - 公司监事督促优化内控机制,加强内审监督[2]
财务审计 - 华兴所对合力泰2024年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 公司监事会对审计报告无异议,同意董事会说明[1] 后续举措 - 公司针对强调事项启动前期会计差错更正工作[2] - 公司监事督促优化内控机制,加强内审监督[2]