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润都股份(002923) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
002923润都股份(002923)2025-04-29 03:13

内部控制 - 公司建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 报告期内内控体系规范、合法、有效,无违规情形[1] - 内控体系基本覆盖生产经营各方面和环节[1] - 董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观[1] - 监事会对该报告无异议[1]