ST易联众(300096) - 董事会关于2024年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2023 年 11 月 29 日,公司原实际控制人张曦收到中国证监会下发的《立案 告知书》。因张曦涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。 2024 年 5 月 8 日,公司收到中国证监会下发的 《立案告知书》。因公司涉嫌 未按规定披露为关联方提供担保等信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案。 易联众信息技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 易联众信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计 师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 "德皓国际")为公司 2024 年度审计机构, 德皓国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件要求,公司董事 会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下: 一、保留意见涉及事项的详细情况及会计师意见 1.基本情况 上述立案调查的核心行为之一,系公司原实际控制人张曦于 2021 年 2 月在 未经内部审批流程及相关决策程序的情况下以公司名义作为借款 ...