华虹公司(688347) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[4]
财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[4]