ST英飞拓(002528) - 董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
审计情况 - 中兴华对2024年财报内控有效性审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 因无法获取子公司审计证据,对2024年度财报发表保留意见[1] 合规问题 - 2025年1月公司因涉嫌信披违规被立案,调查无最终结论[1] 应对策略 - 加强合规意识宣导培训,完善制度机制[3] - 强化信息管理监督,履行信披义务[4] - 完善内控制度,加强应收账款管控[4]
审计情况 - 中兴华对2024年财报内控有效性审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 因无法获取子公司审计证据,对2024年度财报发表保留意见[1] 合规问题 - 2025年1月公司因涉嫌信披违规被立案,调查无最终结论[1] 应对策略 - 加强合规意识宣导培训,完善制度机制[3] - 强化信息管理监督,履行信披义务[4] - 完善内控制度,加强应收账款管控[4]