亚光股份(603282) - 亚光股份:公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 容诚会计师事务所审计亚光股份2024年12月31日财务报告内控有效性,报告文号容诚审字[2025]518Z0702号[1][2][3] - 亚光股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 人员信息 - 中国注册会计师聂勇编号为10101480089[11] - 中国注册会计师江晓云于2025年4月28日签字[12] 金额数据 - 企业信息公示系统显示金额为8811.5万元[14]
财务审计 - 容诚会计师事务所审计亚光股份2024年12月31日财务报告内控有效性,报告文号容诚审字[2025]518Z0702号[1][2][3] - 亚光股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 人员信息 - 中国注册会计师聂勇编号为10101480089[11] - 中国注册会计师江晓云于2025年4月28日签字[12] 金额数据 - 企业信息公示系统显示金额为8811.5万元[14]