超讯通信(603322) - 超讯通信:2024年内部控制评价报告
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内控情况 - 截至2024年12月31日公司财务报告内控有效,无重大、重要、一般缺陷[4][15][16] - 截至2024年12月31日公司发现1个非财务报告内控重大缺陷[5][17] - 非财务报告内控重大缺陷为算力业务客户授信决策管理问题[5][18] 未来展望 - 已针对内控缺陷制定专项整改方案[21] - 2025年完善内控,规范执行并强化监督检查[21]