超讯通信(603322) - 超讯通信:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 信永中和2024年对财报出具保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[10] 内部控制情况 - 公司因算力业务客户授信管理有非财务报告内控重大缺陷[6]
审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 信永中和2024年对财报出具保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[10] 内部控制情况 - 公司因算力业务客户授信管理有非财务报告内控重大缺陷[6]