南卫股份(603880) - 江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 天衡会计师事务所审计南卫股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[8] 责任相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 事务所对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 天衡会计师事务所审计南卫股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[8] 责任相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 事务所对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]