复旦复华(600624) - 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海复旦复华科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为永证专字(2025)第310179号[3] - 审计对象为复旦复华2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是复旦复华董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 复旦复华于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[10] - 永拓会计师事务所注册资本1500万元[11] - 永拓会计师事务所统一社会信用代码为91110105085458861W[11]