益诺思(688710) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为益诺思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 益诺思董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 益诺思于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2025年4月28日[10] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[11]
审计相关 - 审计对象为益诺思2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 益诺思董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 益诺思于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2025年4月28日[10] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[11]