七 匹 狼(002029) - 七匹狼审计委员会对年度财务报告审计工作规则(2025年修订)
福建七匹狼实业股份有限公司 第一条 为完善公司治理机制,加强内部控制建设,保障全体股东特别是中小股东 的合法权益,根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况,特制定本工作规则。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作,维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、福建证监局、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求,积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后 30 日内,公司管理层应向每位审计委员会委员全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 在审计机构进场前,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工 作的时间安排。 第六条 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见 形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形 成书面意见。 第八条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通,在年审注册会计师 ...