晶华微(688130) - 晶华微内幕信息管理制度
内幕信息定义 - 涉及经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[7] 内幕信息相关比例 - 持有5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括董事、高管等[9] - 流转审批需履行必要程序[14] - 重大事件有报告、传递、审核、披露程序[14] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[21] - 依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录至交易所[21] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分并要求赔偿[23] - 为重大项目服务的中介机构及人员违规可解除合同并追责[23] 制度实施 - 制度自董事会审议通过生效,由董事会制订、解释和修订[25]