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新天绿色能源(00956) - 海外监管公告-2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
2025-03-25 21:01

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[9][10] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.98%,营业收入占比97.37%[13] - 公司存在少量已整改一般内控缺陷,无实质性影响[23] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控税前利润重大、重要、一般缺陷定量标准[19] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[20] 未来展望 - 2025年公司将持续优化内控体系,提升风险防控能力[24] 审计情况 - 安永华明审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[27] - 审计认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[31] - 审计报告日期为2025年3月25日[32]