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千方科技(002373) - 内部审计制度
千方科技千方科技(SZ:002373)2025-08-21 16:16

北京千方科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及控股子公司、具有重大影响的参股子 公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成本, 改善经营管理,规范和控制经营风险,增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息 披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司董事会下设审计委员会,制定审计委员会议事规则并予以披露。 1 (1)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (2)提高公司经营的效率和效果; (3)保障公司资产的安全; (4)确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...