Workflow
富邦科技(300387) - 内部审计制度
富邦科技富邦科技(SZ:300387)2025-08-21 16:31

湖北富邦科技股份有限公司 内部审计制度 湖北富邦科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司所属各部门、子公司的内部审计工作。 1 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计工作,提高内部审计工作质量,发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范,是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 ...