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山东海化(000822) - 山东海化内部审计管理制度
山东海化山东海化(SZ:000822)2025-08-21 17:02

山东海化股份有限公司内部审计管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 内部审计机构、人员及职能 . | | 第三章 内部审计程序 . | | 第四章 审计结果运用 | | 第五章 审计档案管理 . | | 第六章 责任追究 . . | | 第七章 附 则 . | 第一章 总 则 第一条 为明确山东海化股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 的机构设置和职责权限,规范内部审计业务管理,保证内部审计工作质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《内部审计基本 准则》、证券交易所规则及公司章程等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指单位(或组织)的内部审计机构 或者人员,对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第三条 本制度所称被审计对象,是指接受审计的所属分子公司、项 目组等各类组织或接受审计的责任人。 (四)就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问, 取得相关证明材料; (五)对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向 ...