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毅昌科技(002420) - 内部审计制度(2025年8月)
毅昌科技毅昌科技(SZ:002420)2025-08-21 18:33

广州毅昌科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月制定) 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构中的作用,保护公司及 股东合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或内部审计人员对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实现经 营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司 以及通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第二章 内部审计机构和人员 (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施; (二)审阅公司年度内部审计工作计划; 第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构,负责公司内部审计工作 的开展与实施。公司审计 ...