Workflow
金风科技(02208) - 金风科技股份有限公司内部审计制度
2025-08-22 21:01

制度适用范围 - 制度适用于金风科技及其控股子公司[7] 内部审计职责 - 向董事会负责,在审计委员会监督指导下工作[9] - 负责财务收支等审计及内控评价实施[11][13] 内部审计权限 - 有权要求被审计单位报送文件资料[15] - 可对违规人员提追究责任建议[15] 审计计划与报告 - 围绕重点工作编制年度审计计划[17] - 审计报告征求意见,被审计单位需整改[17] 制度实施与解释 - 制度自董事会决议通过实行,解释权归董事会[22]