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博硕科技(300951) - 深圳市博硕科技股份有限公司内部审计管理制度(2025年8月)
博硕科技博硕科技(SZ:300951)2025-08-25 19:19

第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司审计部或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程: (一)确保企业经营管理合法合规; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平; 内部审计管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 内部审计管理制度 (五)促进实现发展战略。 1 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会,审计委员会下设 ...