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平治信息(300571) - 内部审计制度(2025年8月)
平治信息平治信息(SZ:300571)2025-08-28 21:07

审计委员会构成 - 审计委员会独立董事应过半数,召集人由独董中会计专业人士担任[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[9] - 督导至少每半年对重大事件和大额资金往来检查[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[13] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告经审计委员会过半同意后提交董事会[15] - 披露年报时同时披露内控评价与审计报告[15] 审计档案管理 - 审计报告及资料专人收集整理归档[17] - 借阅或提供审计档案需董事长批准登记[18] 奖惩措施 - 执行制度成绩显著给予表扬或奖励[20] - 违反制度的被审计对象给予处分或移交司法[20]