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恒拓开源(834415) - 内部控制审计报告
恒拓开源恒拓开源(BJ:834415)2025-04-25 00:00

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800022号 7-18 F Vanatza Rivar Industry Burldens 詞電计报告 口罩 趙合伙) 众环审字(2025) 0800022 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的面有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...